部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费安排情况
(四)政府采购预算
(五)国有资产占有情况说明
(六)预算绩效目标说明
(七)"三公"等经费预算说明
(八)政府性基金预算
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
市社科联是中共衡阳市委领导下的社会科学界学术性群众团体,是市委市政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带,其机关主要职责是:
(一)负责拟订全市社会科学中长期发展规划和年度计划,并组织实施;承担全市社科课题规划,整合全市高校和社会各界社科科研力量,牵头组织实施;面向社会组织实施社会科学重点研究课题;负责宣传、推广、应用优秀社会科学成果。
(二)组织和管理全市社科课题立项评选;负责开展项目立项资助工作;负责开展全市优秀社科著作出版资助工作;鼓励、资助社科基地开展社会成果应用对策研究,发挥基地服务经济社会发展作用。
(三)管理和指导所属社会科学类学会、协会、研究会的工作;对社科类社会团体成立、变更、注销,向社团登记机关提出审查意见;负责社科类社会团体制定章程、组织学术研讨活动的指导和审核;负责社科类学会吸收境外人士为会员或担任名誉性职务的核准;协助有关部门抓好人文社科类讲坛、论坛和刊物、网站的管理工作。
(四)组织和推动所属团体会员及社科工作者开展社科研究和学术活动,承担市委、市政府交办和有关单位、部门委托的重点课题研究;组织全市社会科学优秀成果评奖及优秀社会科学专家评选表彰;组织社科成果鉴定工作。
(五)开展社会科学知识宣传和普及活动,提供社科咨询服务,推进社会科学研究成果的转化与应用;组织开展重大政治理论、意识形态领域重大问题和中华优秀传统文化等宣传、推广和普及活动;组织开展反对邪教、愚昧迷信、渗透、西化等宣传教育和学术活动。
(六)组织开展与高校、党校、社科研究院所及自然科学界的联系协作与学术交流。
(七)协助有关部门加强社科队伍建设,关心社科人才的成长,维护社科工作者的合法权益。
(八)承担市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
我单位现有科室3个,在职人员13人,退休人员3人,属市一级预算单位,是参照公务员法管理的全额拨款事业单位。
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围只有市社科联本级机关。收入为322.96万元;支出为322.96万元运行的经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数322.96万元,其中,一般公共预算拨款322.96万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数322.96万元,其中,科学技术支出274.29万元,社会保障和就业支出15.17万元,医疗卫生与计划生育支出22.12万元,住房保障支出11.38万元。
具体安排如下:
基本支出:2020年年初预算数为225.96万元,(其中基本工资福利支出179.54万元,一般商品和服务支出37.54万元,对个人和家庭的补助8.88万元)。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出:97万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:衡阳社科经费支出2万元,主要用于《衡阳社会科学》编辑、印刷等方面;社科研究经费3万元,主要用于资助高校哲学社会科学研究、学科发展、人才培养和队伍建设;湖湘文化研究经费支出5万元,主要用于整合研究力量与资源、开展湖湘文化课题研究、湖湘文化研究所的运行等方面;社会科学基金项目研究经费10万元,主要用于市社科基金课题研究;社科普及经费31万元,主要用于社科知识宣传、普及、举办学术讲座、论坛等;市优秀社科著作出版资助20万元,主要用于资助市级优秀社科著作的编撰、出版;重点研究基地市情研究基地市情研究项目资助经费26万元,主要用于市重点社科研究基地的建设、市情研究课题的资助。
预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为322.96万元,上年预算数为213.29万元,比上年增加109.67万元,其中主要原因是新增社科普及项目经费20万元,另外机构改革人员转隶增加4人,处级领导调入2人,6人共增加工资相关基数和原有人员工资相关基数的增加共89.67万元。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2020年年初预算机关运行经费共安排37.54万元,上年为21.11万元,2020年度预算增加16.43万元,增加的主要原因是人员增加6人和办公经费测算的口径增加。
(四)政府采购预算:2020年年初预算数为0万元。包含:办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训(会议、中介)及其他服务0万元、公车(保险、维修、加油)服务0万元。
(五)国有资产占有情况说明:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房10间226.80平方米;车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为322.96万元,其中,基本支出225.96万元,项目支出97万元。
(七)"三公"等经费预算:2020年"三公"经费预算数5.4万元,其中:公务接待费1.4万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元。
2020年"三公"经费预算数5.4万元,比上年减少0万元,减少0%。其中:
1.公务接待费1.4万元,与上年相同。
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元,与上年相同;
3.因公出国(境)费0万元,与上年相同。
2020年会议费预算数0万元,培训费预算数1万元。
(八)政府性基金预算。本部门无政府性基金安排的支出。
四、名词解释:
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
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